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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-21 09:31

你好,計(jì)提5000,發(fā)放4000就這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目5000,貸;應(yīng)付職工薪酬5000
借;應(yīng)付職工薪酬4000,貸;銀行存款 4000
之前多發(fā)放這樣做分錄,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 1000

歸。晚 追問

2019-11-21 09:33

多發(fā)放的為啥也要記銀行存款減少呢,實(shí)際上沒有減少呀

鄒老師 解答

2019-11-21 09:45

你好,那你之前多發(fā)放是通過什么方式發(fā)放的呢?現(xiàn)金支付的嗎?

歸。晚 追問

2019-11-21 09:47

是銀行存款支付,但是9月時候已經(jīng)付過了,分錄是 應(yīng)付職工薪酬,銀行存款減少,現(xiàn)在是10月的不知道怎么記

鄒老師 解答

2019-11-21 09:53

你好,你之前多付工資有做多付的分錄嗎?

歸。晚 追問

2019-11-21 09:56

做了,當(dāng)時做的分錄就是,借: 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-11-21 09:58

你好,那10月份只需要做這2個分錄
借;管理費(fèi)用等科目5000,貸;應(yīng)付職工薪酬5000
借;應(yīng)付職工薪酬4000,貸;銀行存款 4000

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應(yīng)付職工薪酬余額不是不平了,沒關(guān)系嗎

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應(yīng)付職工薪酬余額不是不平了,沒關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 10:04

你好
之前多付了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方余額1000
后面少付了1000,應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)當(dāng)是0才是啊

歸。晚 追問

2019-11-21 10:38

之前計(jì)提的時候多付的也計(jì)提進(jìn)去了,9月份余額是平的

鄒老師 解答

2019-11-21 10:39

你好,那需要沖銷9月份多計(jì)提的分錄才是的

歸。晚 追問

2019-11-21 10:40

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-11-21 10:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,計(jì)提5000,發(fā)放4000就這樣做分錄 借;管理費(fèi)用等科目5000,貸;應(yīng)付職工薪酬5000 借;應(yīng)付職工薪酬4000,貸;銀行存款 4000 之前多發(fā)放這樣做分錄,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 1000
2019-11-21 09:31:10
您好,同學(xué),如果是直接給公司錢,那么就是計(jì)入營業(yè)外收入,分錄如下: 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入 如果是從工資中扣除,您可以正常計(jì)提工資,發(fā)放時確認(rèn)罰款: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入 銀行存款
2020-07-28 11:01:29
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-09-05 10:49:22
你好,同學(xué)。 計(jì)提是應(yīng)發(fā)計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 其他應(yīng)收款
2019-11-15 15:50:29
你好! 計(jì)提公司承擔(dān)的那部分工資就可以了
2020-02-14 17:12:43
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