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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-21 08:30

你好,季度收入低于30萬的情況下,代開專用發(fā)票需要同時繳納城建稅
教育費附加,地方教育費附加是免征的

愛妃接旨 追問

2019-11-21 09:15

老師,城建稅是按減半征收嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 09:17

你好,是的,城建稅是減半征收的

愛妃接旨 追問

2019-11-21 10:19

謝謝

鄒老師 解答

2019-11-21 10:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

愛妃接旨 追問

2019-11-21 10:23

老師,我想再問個問題,我們租了別人的房子轉租出去,可是我們租的那家不給我們開發(fā)票,所以我們就沒有成本,如果對方給開收據(jù)能當成本入賬嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 10:25

你好,需要對方提供租金發(fā)票才可以計入成本核算的

愛妃接旨 追問

2019-11-21 10:54

老師,如果沒有發(fā)票只能交稅是吧

鄒老師 解答

2019-11-21 10:58

你好,沒有發(fā)票就需要做納稅調增,可能會涉及補交企業(yè)所得稅

愛妃接旨 追問

2019-11-21 11:18

那我如果不計成本的話,所得稅交的就太多了

鄒老師 解答

2019-11-21 11:19

你好,針對這個問題還有什么疑問?

愛妃接旨 追問

2019-11-21 11:26

好噠謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-21 11:27

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,季度收入低于30萬的情況下,代開專用發(fā)票需要同時繳納城建稅 教育費附加,地方教育費附加是免征的
2019-11-21 08:30:31
你好,附加稅有的地方可以減半的。
2019-04-04 09:56:33
您代開專票后,相應部分的附加稅是已經(jīng)繳納的,您再核對一下這部分數(shù)字
2017-07-14 17:20:45
小規(guī)模代開專票,什么情況下免征附加稅 季度不超過30萬元
2020-07-08 17:04:37
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬專票的免附加稅
2020-07-13 16:59:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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