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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-19 15:19

你好,直接做預(yù)交稅款分錄就是了

如果 追問

2019-11-19 15:37

分錄用已交稅金,還是預(yù)繳增值稅了?請幫我寫一下分錄嘛

鄒老師 解答

2019-11-19 15:40

你好,如果是一般納稅人預(yù)交增值稅
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款

如果 追問

2019-11-19 16:13

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-11-19 16:18

不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
計提增值稅的同時計提附加稅
2021-07-08 23:32:39
不用計提的,直接做繳納的分錄
2020-03-04 18:17:45
你好,直接做預(yù)交稅款分錄就是了
2019-11-19 15:19:22
預(yù)交的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅款),當月發(fā)生的銷項稅額就正常計銷項稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,都對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-30 15:01:27
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