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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-19 10:02

你好 是的 是這樣做分錄的。

Sunny 追問

2019-11-19 10:04

老師是填寫報表的時候,稅務讓我們填寫自己表二,進項稅轉(zhuǎn)出那一欄次,這個金額還沒有認證抵扣,是不是應該做
借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:其他應收款-未抵扣

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:23

你好 你是說減去這部分 不允許抵扣 是吧?

Sunny 追問

2019-11-19 10:30

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:38

你好 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應收款-未抵扣 然后再  借成本費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好!您這個不建議這樣做 收到發(fā)票的時候借:預付賬款房租4000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-房租。這樣更好。
2016-10-30 13:30:21
您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以這樣做。你也可以計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅。)
2017-08-02 15:13:45
你好 是的 是這樣做分錄的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是認證30么,這做分錄也是做30才對啊,除非你只認證20
2019-11-07 13:26:17
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