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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-18 13:50

你好!免稅≠零稅率,免稅收入應(yīng)當(dāng)先確認(rèn)“銷項稅額”,實際減免時轉(zhuǎn)入“其他收益”。供參考!

滿意的大叔 追問

2019-11-18 13:54

您好!但增值稅的申報表是直接填含稅價的(是不是我們增值稅申報表也填錯了,應(yīng)該計算成不含稅收入填?),如果這樣賬上的主營業(yè)務(wù)收入和申報表上的收入不符?

滿意的大叔 追問

2019-11-18 13:59

填增值稅申報表的時候是咨詢過稅局要直接填含稅價,并且增值稅申報表自動帶出來的數(shù)據(jù)也是含稅價的(發(fā)票上含稅價=不含稅價)人工填寫小于這個金額的審核不通過

劉之寒老師 解答

2019-11-18 14:01

你們是哪一種類型的免稅,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品還是蔬菜的批發(fā)、零售

滿意的大叔 追問

2019-11-18 14:04

蔬菜零售環(huán)節(jié)免稅

劉之寒老師 解答

2019-11-18 14:13

如果發(fā)票稅率顯示為“免稅”,在進行賬務(wù)處理時可以不進行價稅分離,不確認(rèn)“銷項稅額”,與申報表保持一致。

滿意的大叔 追問

2019-11-18 14:20

好的,謝謝!

劉之寒老師 解答

2019-11-18 14:21

不客氣,如有問題可再次溝通。

滿意的大叔 追問

2019-11-18 14:32

老師,另外一個問題也可以直接問你,還是要重新提問:由于對方公司未繳納增值稅,導(dǎo)致收票方稅局要求強制做進項稅額轉(zhuǎn)出(已經(jīng)是去年的進項票,今年的賬務(wù)處理)使用的是2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目

劉之寒老師 解答

2019-11-18 14:44

可以轉(zhuǎn)出至當(dāng)期成本費用,無須追溯調(diào)整。

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你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
2021-01-20 13:24:36
你好!免稅≠零稅率,免稅收入應(yīng)當(dāng)先確認(rèn)“銷項稅額”,實際減免時轉(zhuǎn)入“其他收益”。供參考!
2019-11-18 13:50:45
你好!2016年發(fā)票來了嗎?
2018-08-29 12:27:48
你好,是收入增加0.01,銷項減少0.01的意思嗎
2018-07-05 10:46:11
你好,同學(xué)。 你第一個分錄是什么意思 借 銀行存款 5800 貸 合同負(fù)債 5000 應(yīng)交稅費 待轉(zhuǎn)銷項稅額 800
2020-08-04 19:48:39
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