
老師您好!公司組織聚餐有客戶,供應(yīng)商,員工等開餐費(fèi)發(fā)票15萬,該怎么入賬,企業(yè)所得稅稅前扣多少
答: 你好,需要區(qū)分招待費(fèi)和福利費(fèi),員工是福利費(fèi),其余是招待費(fèi)
老師,我們是2021年新注冊的公司,2021年12月還有很多款是未付的,但是供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開具了2021年的。那這些我是要按照業(yè)務(wù)發(fā)生月份計提成本,還是付款的時候計提成本?,F(xiàn)在公司沒有開票,無收入。如果按照實(shí)際的計提成本,等實(shí)際開票確認(rèn)收入時,沒有成本抵扣,企業(yè)所得稅會交好多吧
答: 對。等實(shí)際開票確認(rèn)收入時,沒有成本抵扣,企業(yè)所得稅會交好多
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應(yīng)商贈送給公司的東西應(yīng)該怎么入賬?需要交企業(yè)所得稅嗎?按0入賬還是按成本入賬
答: 同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢
現(xiàn)在年底了,我門公帳上付出去的款,好多供應(yīng)商不開發(fā)票了,這些費(fèi)用可以做成本嗎,第四季度的企業(yè)所得稅怎么申報?
老師,我想問下,我們公司本來是虧本的,但是我們老板沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票,到月底做賬的時候盈利了三百多萬,要交八十多萬的企業(yè)所得稅,這種情況還能補(bǔ)救嗎
老師,我想問下,我們公司本來是虧本的,但是我們老板沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票,到月底做賬的時候盈利了三百多萬,要交八十多萬的企業(yè)所得稅,這種情況還能補(bǔ)救嗎
供應(yīng)商開30000元的13%稅點(diǎn)給我們,我們要付10%的稅點(diǎn),如果這樣的話,加上企業(yè)所得稅,劃算嗎

