
老師,我公司這個(gè)月辦理注銷,清算工作已經(jīng)做完。1、固定資產(chǎn)原值30000元,還有15800元沒攤銷完就低價(jià)處置賣掉了收到500元現(xiàn)金,請(qǐng)問要交稅嗎?什么算稅?請(qǐng)問什么做分錄?2、其他應(yīng)付款--股東 貸方:30000 還掛著這個(gè)這個(gè)科目,沒錢還股東了,請(qǐng)問什么做清算結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 需要的,你這個(gè)可以認(rèn)為是直接出售的收益,用營(yíng)業(yè)外收入確認(rèn)就可以了 這個(gè)你可以直接作為營(yíng)業(yè)外收入的,都一個(gè)原理的
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),付款時(shí)怎樣做分錄
答: 您好,您的意思是其他應(yīng)付款,用固定資產(chǎn)來(lái)抵是嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好我預(yù)提費(fèi)用一萬(wàn)。全部進(jìn)入其他應(yīng)付款,五千還要進(jìn)入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做分錄合適。
答: 沒有發(fā)票的固定資產(chǎn),就無(wú)法計(jì)提折舊,計(jì)提的折舊稅務(wù)不認(rèn)。不存在說(shuō)沒有發(fā)票的進(jìn)入固定資產(chǎn)

