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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-14 08:08

你好.不可以的,要當借款了

飛雪 追問

2019-11-14 08:19

公司法那條款規(guī)定的

佟老師 解答

2019-11-14 08:44

公司法?一般你驗資時會讓銀行出證明,銀行會對這個做規(guī)定

飛雪 追問

2019-11-14 08:46

沒有驗資呀。

飛雪 追問

2019-11-14 08:47

要做驗資報告嗎?錢都是股東直接打進來

佟老師 解答

2019-11-14 08:48

就是以后如果有驗資,包括深究時都不會認定為注資的

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相關(guān)問題討論
你好!9月退股的時候拿走了錢嗎
2021-10-21 11:58:45
你好.不可以的,要當借款了
2019-11-14 08:08:24
你好,不包括借給公司的錢,借款是計入其他應付款核算,不是實收資本科目
2019-02-25 11:33:06
你好,也就是章程里面不是他們的股東嗎?如果不是的話,做不了投資款得做借款。
2022-03-31 13:19:37
你好,這個只能做借款處理在賬務上
2021-11-20 06:12:00
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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