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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-12 18:05

你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

煙花懿冷 追問

2019-11-12 18:19

老師,原來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已認(rèn)證抵扣,發(fā)生退貨,銷售方開出紅字發(fā)票,我這邊需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額就行?

鄒老師 解答

2019-11-12 18:48

你好,發(fā)生退貨,銷售方開出紅字發(fā)票購買方做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

煙花懿冷 追問

2019-11-12 18:56

老師,是做原來相反分錄就行,做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?那報稅時呢?

鄒老師 解答

2019-11-12 18:57

你好,可以是借方進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),也可以是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),兩種方式都是可以的 
報稅的時候也是按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:04

老師,報稅時進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)怎樣申報呢?是填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄嗎?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:05

你好,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額申報就是了
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額就按9萬填寫

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:09

哦,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額申報時不是要填寫本期認(rèn)證且本期申報抵扣的發(fā)票份數(shù),金額,稅額嗎?把負(fù)數(shù)的也填在這里對嗎?也就是抵減本期的進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:11

你好,需要填寫 發(fā)票份數(shù),金額,稅額信息的 
負(fù)數(shù)也是體現(xiàn)在這里面的 
是的(抵減本期的進(jìn)項(xiàng)稅)

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:13

老師,那是做原來的分錄紅沖好呢?還是做相反分錄?這兩種有什么區(qū)別?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:15

你好,原來的分錄紅沖與相反分錄正數(shù)都是可以的
是兩種不同方法結(jié)果是一樣的

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相關(guān)問題討論
您好 一樣的計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-11-12 18:05:19
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019-05-15 14:12:18
你好,認(rèn)證的發(fā)票都要申報抵扣的,有留底的在申報表會體現(xiàn)出來的,不用不做賬,直接正常做賬就好
2018-10-10 16:50:40
你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
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