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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 17:25

您好!你當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。

娟子 追問

2019-11-12 17:31

還沒做

宋生老師 解答

2019-11-12 17:34

您好!那你直接申報(bào)的時(shí)候在附表二中轉(zhuǎn)出就好了。
不屬于公司的支出,直接轉(zhuǎn)出。不用入賬。

娟子 追問

2019-11-12 17:45

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票,要不要放在這個(gè)月的憑證里面?

宋生老師 解答

2019-11-13 08:30

您好!不需要,只需要在將轉(zhuǎn)出的附表二作為憑證的附件就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4601.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4400.43 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 201.34 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 201.34 貸:銀行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
您好!你當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。
2019-11-12 17:25:32
按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-05-26 11:59:46
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