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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-12 16:37

借管理費(fèi)用,貸銀行存款,收到發(fā)票再放到那筆分錄那就行

閃電 追問

2019-11-12 16:40

您是說收到發(fā)票后直接把發(fā)票放到這個月?增值稅專用發(fā)票呢,這個月沒認(rèn)證

糖果老師 解答

2019-11-12 16:45

對的。發(fā)票正常認(rèn)證就行,收到當(dāng)月再認(rèn)證。

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用,貸銀行存款,收到發(fā)票再放到那筆分錄那就行
2019-11-12 16:37:07
你好 前期收到8萬元,借:銀行存款? 8萬,貸:預(yù)收賬款??8萬 開具10萬發(fā)票,借:預(yù)收賬款 10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到尾款2萬,借:銀行存款??2萬,貸:預(yù)收賬款??2萬
2021-12-25 13:08:56
你可以吧費(fèi)用暫估入賬,或者只能付款的憑證,到票在計入費(fèi)用里面
2018-12-05 14:13:34
可以先做借其他應(yīng)付款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸七天應(yīng)付款,后續(xù)發(fā)票貼這個后面
2019-10-09 09:50:29
你好 借;銷售費(fèi)用 貸;銀行存款
2018-07-24 15:20:37
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