
11月支付電費,12月收到發(fā)票,如何做賬
答: 同學你好!支付 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:銀行存款 收到票 借:管理費用 ? ? 貸:預(yù)付賬款
12月收到11月座機費發(fā)票沒有支付如何做賬,還有12月的座機費物業(yè)于1月15日開票,費用要做到12月嗎?
答: 關(guān)于計提工資的問題 我接到賬目是原來會計就沒有計提過工資,我可以在12月做賬是計提工資嗎 還是21年1月再計提再發(fā)工資?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月份支付10-12月物業(yè)費9000,未收到發(fā)票。11月份收到物業(yè)發(fā)票。請問付款時,收到票時,以及攤銷時如何做會計分錄
答: 10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 (備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件) 11月收到發(fā)票 11月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000

