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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-11-12 11:38

借應交稅費--減免稅   貸其他收益/營業(yè)外收入
然后在做個結轉  借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅    貸應交稅費-減免稅

ruby燕 追問

2019-11-12 12:01

支付費用的時候,我已經做了一筆費用,借管理費用-辦公費。貸銀行存款哦,這樣做對嗎?

馬老師 解答

2019-11-12 12:23

對著呢,我給你寫的是抵扣時候的

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相關問題討論
借應交稅費--減免稅 貸其他收益/營業(yè)外收入 然后在做個結轉 借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸應交稅費-減免稅
2019-11-12 11:38:24
您好!增值稅稅控盤的服務費是可以全額抵扣的。繳納的時候:借:管理費用-辦公費 280 貸:現(xiàn)金/銀行存款 280 抵扣的時候:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅280 貸:管理費用-辦公費280
2018-07-11 17:20:51
借管理費用 貸銀行存款,然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字金額)
2019-06-13 18:16:48
借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2017-06-15 19:06:10
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
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