
供應(yīng)商給我們的進項發(fā)票收了10個點,如果我交增值稅要交達到2%的話,銷項開出去要收幾個點才不會虧,怎樣算
答: 你好!應(yīng)交增值稅=銷售稅-進項稅,進項為供應(yīng)商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關(guān),比如未稅進價100,進項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應(yīng)交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應(yīng)補9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
老師您好,公司剛成立,10月份開出去200萬發(fā)票,沒有收到相對應(yīng)的進項發(fā)票,11月份供應(yīng)商才開具。增值稅有什么辦法不交嗎?
答: 沒有辦法,這個都跨月了,沒有跨月還可以作廢。。。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
抵增值稅,除了供應(yīng)商提供的進項發(fā)票,還可以用其他進項抵嗎
答: 可以的,經(jīng)營過程中取得的專票也可以抵扣


^O^麗 追問
2019-11-12 09:58
maize老師 解答
2019-11-12 10:09