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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-15 21:46

你好!應(yīng)交增值稅=銷售稅-進(jìn)項稅,進(jìn)項為供應(yīng)商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關(guān),比如未稅進(jìn)價100,進(jìn)項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應(yīng)交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應(yīng)補(bǔ)9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%

陳紅超 追問

2018-11-16 10:17

若按你的2%計算,應(yīng)補(bǔ)9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%?我不明白這是什么意思,我要把增值稅跟附加稅都算里面,我要收多少個點才不會虧

肖老師 解答

2018-11-16 12:34

上面的是給你增值稅怎么算和稅負(fù)問題。 
如果單從稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁給客戶說,銷項是售價的16%*1.12%,所以要看你的銷售價格。

陳紅超 追問

2018-11-16 15:04

比如我進(jìn)貨未稅100元,供應(yīng)商收了我10個點,我總共給了他110元,那如果我也要開未稅100元的銷項發(fā)票出去,我要收客戶多少個點才不會虧

肖老師 解答

2018-11-16 16:27

100+100*16%+100*16%*12%=117.92,不考慮其他稅費(fèi)。

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你好!應(yīng)交增值稅=銷售稅-進(jìn)項稅,進(jìn)項為供應(yīng)商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關(guān),比如未稅進(jìn)價100,進(jìn)項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應(yīng)交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應(yīng)補(bǔ)9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41
沒有辦法,這個都跨月了,沒有跨月還可以作廢。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24
您好!不能。普通發(fā)票不能抵扣
2022-02-23 09:00:30
可以的,經(jīng)營過程中取得的專票也可以抵扣
2019-04-01 09:24:23
你好,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-10-14 03:48:35
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