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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-11 15:48

你好,10月31號收到發(fā)票時沒有入庫存么?如果沒有,入到11月份也可以。

立紅老師 解答

2019-11-11 15:49

不好意思,接錯了,抱歉!

趙利偉 追問

2019-11-11 15:50

沒關系

立紅老師 解答

2019-11-11 15:54

感謝您的理解,祝工作愉快!

趙利偉 追問

2019-11-11 15:57

若水老師,我上個月計提印花稅,多計提了30多,那么這個月我反方向寫分錄就可以了對嗎?借:應交稅費-應交印花稅   貸:稅金及附加

趙利偉 追問

2019-11-11 15:57

對嗎?

立紅老師 解答

2019-11-11 15:59

你好,建議相同方向用紅字(負數)沖銷。

趙利偉 追問

2019-11-11 16:02

老師,紅字沖銷,和反方向做分錄,有什么區(qū)別呢

立紅老師 解答

2019-11-11 16:08

你好,比如稅金及附加科目,借方表示經營活動產生的稅費,貸方表示期末轉入本年利潤的金額。如果我們把這筆業(yè)務須做入貸方,那么實際這筆金額并沒有轉入本年利潤。

趙利偉 追問

2019-11-11 16:23

謝謝老師,又掌握了一個知識點,嘿嘿

趙利偉 追問

2019-11-11 16:26

若水老師,其他業(yè)務收入的話,應交稅費的二級三級明細寫什么???

立紅老師 解答

2019-11-11 17:01

你好,,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
你好,10月31號收到發(fā)票時沒有入庫存么?如果沒有,入到11月份也可以。
2019-11-11 15:48:39
你好 本月的話 就不用暫估 直接銷售出庫就可以了
2019-11-11 16:03:15
沒有收到發(fā)票的,可先暫估,待后期取票后,再沖銷
2020-04-09 15:54:32
數量按實際的,金額按實際支付的,單價會變小
2025-04-21 15:15:58
匯算清繳之前發(fā)票到了可以的
2022-02-08 18:56:26
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