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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-11-11 15:46

您好,貸方計入其他應(yīng)付款就可以了

Flower 追問

2019-11-11 15:47

可是以前會計,做的是其他應(yīng)收款怎么辦

小黎老師 解答

2019-11-11 15:52

您好,其他應(yīng)收款也可以的,看下是不是這個人之前掛過科目了 所以同一個人不要重復(fù)掛兩個科目

Flower 追問

2019-11-11 16:03

兩個科目都可以掛嗎

小黎老師 解答

2019-11-11 16:04

您好,應(yīng)該是掛其應(yīng)付款,但是如果你單位這個員工之前有過借款,做的是其他應(yīng)收款,那么沖賬的時候就需要掛其他應(yīng)收款

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-03 16:22:59
您好,貸方計入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-10-18 11:09:03
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:34:20
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