我上月進(jìn)項(xiàng)稅票300,銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那我應(yīng)該是全部認(rèn)證還是部分認(rèn)證呢?會計(jì)分錄怎么做?我是根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),但還是繳納了一點(diǎn)點(diǎn)稅金
我是小領(lǐng)
于2019-11-11 13:41 發(fā)布 ??1305次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2019-11-11 13:43
全認(rèn)證也可以 多的進(jìn)項(xiàng)留抵 我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的比銷項(xiàng)少就交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
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2019-03-11 11:43:32

您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20

月底銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27

全認(rèn)證也可以 多的進(jìn)項(xiàng)留抵 我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的比銷項(xiàng)少就交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2019-11-11 13:43:41
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