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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-10-17 13:06

你好,多出的會計分錄平時可以不做賬,可以年底的時候統(tǒng)一結轉,假如年底就是你剛剛說的這些數(shù)據(jù),你可以做借:應交增值稅-未交增值稅,借:應交增值稅-銷項稅額,貸:應交增值稅-進項稅額。

追問

2019-10-17 13:09

老師,這張發(fā)票是我昨天發(fā)你的,有不可抵扣的轉為固定資產(chǎn),可以幫我做下整個分錄和金額嗎,我怎么都做不平,主要我還是沒搞明白!萬分感謝老師!

小祝老師 解答

2019-10-17 13:27

你是不是弄錯老師了?我昨天沒有回答你的問題哦。如果是不可抵扣的轉為固定資產(chǎn)就做借:固定資產(chǎn),貸:應交增值稅-進項稅額轉出。

追問

2019-10-17 13:36

是的,但是我@的蔣飛老師

追問

2019-10-17 13:37

那老師你幫我看下

小祝老師 解答

2019-10-17 13:39

這題你沒有@他呀,不然我不會接的哦,不好意思哦,我剛剛已經(jīng)回答你的問題了,你參考一下吧,做借:固定資產(chǎn),貸:應交增值稅-進項稅額轉出。

追問

2019-10-17 13:57

那可能我沒有@,那問祝老師一樣的!

追問

2019-10-17 14:12

上面那張發(fā)票前兩項是不可抵扣的,然后進項這個月又有的多

追問

2019-10-17 14:16

借:固定資產(chǎn)  33161.96
      應交稅費  應交增值稅  進項稅額4311.04
貸:庫存現(xiàn)金
然后:借:固定資產(chǎn)   1746.68
      貸:應交稅費   應交增值稅(進項稅額轉出)    1746.68

追問

2019-10-17 14:17

然后多出來的進項稅額怎么做分錄

小祝老師 解答

2019-10-17 14:18

對的,就是這樣做賬。

追問

2019-10-17 14:19

然后這個月多出來的進項稅額怎么做分錄?

小祝老師 解答

2019-10-17 14:24

多出的會計分錄平時可以不做賬,可以年底的時候統(tǒng)一結轉到應交稅費-未交增值稅。

追問

2019-10-17 14:27

多出來的金額,留抵下個月抵扣的話怎么抵扣?

小祝老師 解答

2019-10-17 14:35

這個留底金額在申報表里也是留底金額,如果有銷項稅額發(fā)生可以自動抵減留底稅額的。

追問

2019-10-17 14:43

謝謝老師

追問

2019-10-17 14:52

考試留抵的期限是什么時候

小祝老師 解答

2019-10-17 15:07

這個留底是沒有期限的,認證的有效期是360天,認證留底后如果不用可以一直留底的。

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2019-03-11 11:43:32
您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好,銷項大于進項月末做結轉分錄,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,進項大于銷項不需要做結轉分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-10 18:21:28
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