
老師:在實際工作中比如說3月份付了發(fā)票供應商的貨款(發(fā)票也到了)的情況下,發(fā)票記帳聯(lián)附在憑證后面了做進3月份的帳里了,但是發(fā)票抵扣聯(lián)準備留在4月份在到稅務(wù)局去認證,這樣3月份實際發(fā)票認證進項稅額和外帳中的進項稅額不一致了,可以嗎?怎樣做更合理?
答: 這個是合理的,不用調(diào)整賬務(wù)。
目前公司不需要抵扣稅,進項抵扣聯(lián)發(fā)票也需稅務(wù)局認證嗎
答: 您好,您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司受到外單位開來的紅字發(fā)票一份,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司,我公司財務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行了認證并抵扣,請問1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認證抵扣?2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進行認證抵扣應...
答: 我公司受到外單位開來的紅字發(fā)票一份,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司,我公司財務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行了認證并抵扣,請問1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認證抵扣?2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進行認證抵扣應進行怎樣的稅務(wù)處理?抵扣聯(lián)是否應交還開具方?謝謝。.

