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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-11-08 10:08

您應(yīng)當(dāng)全額確認(rèn)收入,扣除部分作為成本。計(jì)稅的時候是按照差額后的來計(jì)算的

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收入還是開票收入 對應(yīng)的抵扣是你的成本費(fèi)用
2019-11-08 10:01:59
您應(yīng)當(dāng)全額確認(rèn)收入,扣除部分作為成本。計(jì)稅的時候是按照差額后的來計(jì)算的
2019-11-08 10:08:09
你好,863是你的實(shí)際收入,按這個繳納增值稅。
2019-02-26 13:56:33
營改增后旅行社差額征稅會計(jì)分錄,如下: 實(shí)行差額征收計(jì)稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,支付差額時 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額), 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差) 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等科目(按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額) 對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)科目,貸記主營業(yè)務(wù)成本等科目差額征稅的會計(jì)處理.
2019-06-11 14:25:11
你好? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-08-13 09:36:47
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