
在個(gè)稅系統(tǒng)怎么查以前年度的申報(bào)收入累計(jì)數(shù)呢?
答: 是18年度之前的話,在軟件進(jìn)入之后右上角有個(gè)版本切換進(jìn)入可以查詢
老師,就是申報(bào)報(bào)表時(shí),公司以前年度報(bào)表沒有申報(bào),現(xiàn)在12月一起申報(bào),那么,我到底在是在申報(bào)表上填本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)。那個(gè)本年累計(jì)是自動(dòng)來的。我填本期本年累計(jì)數(shù)不對(duì),我填本年累計(jì),本期數(shù)又不對(duì),怎么辦
答: 你好,以前年度報(bào)表,本年累計(jì)是可以修改的啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,針對(duì)以前年度補(bǔ)申報(bào)的不開票收入,帳務(wù)要怎么處理
答: 確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過了. 無票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和視同銷售開票一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額


Mayllay ^ω^ 追問
2019-11-07 11:35
Mayllay ^ω^ 追問
2019-11-07 11:36
Mayllay ^ω^ 追問
2019-11-07 11:36
小陳 解答
2019-11-07 11:36