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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-14 17:02

確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過了.

無票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和視同銷售開票一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入  

貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額

沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)收賬款(紅字)  貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字)

然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   

貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額

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確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過了. 無票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和視同銷售開票一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
2019-11-14 17:02:52
你好,這個(gè)月補(bǔ)做處理即可
2019-04-17 08:20:32
您好,那要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整處理的。
2018-05-23 21:01:49
第四季度的利潤(rùn)是在第三季度報(bào)表的基礎(chǔ)下往下計(jì)算的,因此是彌補(bǔ)之前的虧損額的
2023-01-15 20:43:03
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)需要匯算清繳做完自動(dòng)跳出來的
2019-04-08 10:53:10
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