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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-11-07 11:22

你好,計(jì)入管理費(fèi)用科目
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款

噢莉噢 追問

2019-11-07 11:25

抵扣時(shí)呢

冉老師 解答

2019-11-07 11:27

你好,
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

噢莉噢 追問

2019-11-07 11:36

好的,謝謝你

冉老師 解答

2019-11-07 13:06

不客氣,祝您工作順俐,生活愉快,

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技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2020-08-20 06:08:27
支付 借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 200 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 200 抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅200 借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) -200
2019-04-23 09:31:01
您好 請(qǐng)問您前面入賬的時(shí)候怎么寫的分錄
2019-07-12 10:35:44
你好,計(jì)入管理費(fèi)用科目 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2019-11-07 11:22:53
你好,可以這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-10 13:41:36
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