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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-09 09:40

您好 
請問發(fā)票收到了么

葉子 追問

2019-03-09 10:12

早就收到了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:17

那您收到的時候分錄做了么

葉子 追問

2019-03-09 10:18

做了!

葉子 追問

2019-03-09 10:19

借:管理費用 
貸:銀行存款

葉子 追問

2019-03-09 10:19

去年做的。感覺是做錯了,這個月準備把那個280元用來抵稅的,才發(fā)現(xiàn)去年的賬務(wù)做錯了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:21

那現(xiàn)在做 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:管理費用 
然后電子稅務(wù)局申報的時候填表申報就可以了

葉子 追問

2019-03-09 10:27

那個管理費用要不要做成“以前年度損益調(diào)整呀?”

葉子 追問

2019-03-09 10:28

這個管理費用要在2018年納稅調(diào)減嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:28

金額不大 不需要做成以前年度損益調(diào)整

葉子 追問

2019-03-11 08:29

請問:這個服務(wù)費需要在18年納稅調(diào)增嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:36

需要在18年納稅調(diào)增 不過金額不大 您也可以放在19年沖減費用 一樣的

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相關(guān)問題討論
您好 請問發(fā)票收到了么
2019-03-09 09:40:59
你好,可以這樣做分錄 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-10 13:41:36
您好,同學(xué),可以做以下分錄: 借:管理費用 280 貸:其他應(yīng)付款 280
2020-12-11 14:08:03
技術(shù)維護費會計分錄為: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2020-08-20 06:08:27
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2018-03-26 15:38:40
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