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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-06 16:42

借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用-辦公費
年底時
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

竇老師 解答

2019-11-07 15:02

你好同學(xué),如果對我的回答滿意的話,請給予五星好評,謝謝!

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2019-11-06 16:42:46
你好你是小規(guī)模-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,一般人-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅金)
2020-02-20 14:08:40
是的 不用認(rèn)證 可以全額抵減增值稅 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-07-28 16:19:38
您好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-03-18 16:49:42
您好!是的。抵減的時候做這個分錄
2018-11-06 17:26:27
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