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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 16:49

您好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-18 16:53

那還有余額,那要怎么處理?

宋生老師 解答

2019-03-18 16:54

你好!不用處理。按現(xiàn)在的規(guī)定,沒有要求處理。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-18 16:56

那借方的余額一直掛?

宋生老師 解答

2019-03-18 16:57

你好!是的。其實(shí)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)也是一樣

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-18 17:02

以前是有轉(zhuǎn)到未交稅金里 
以前是轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,是不是?

宋生老師 解答

2019-03-18 17:03

你好!不是。這個(gè)也是這樣的。 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
 
銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)并沒有動(dòng)

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
您好 請(qǐng)問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
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