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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 16:06

你好!
你們是什么單位?

追問(wèn)

2019-11-06 16:10

一般納稅人,銷售及安裝空調(diào)的

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:12

1.根據(jù)紅字發(fā)票做賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:14

2.開紅字發(fā)票了,原來(lái)的發(fā)票就不用拿回來(lái)了(留購(gòu)買方正常做賬用)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:15

發(fā)票怎么處理?
二:當(dāng)月收到的物業(yè)發(fā)票當(dāng)月付款發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬?
借:管理費(fèi)用…物業(yè)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

追問(wèn)

2019-11-06 16:20

問(wèn)題一:購(gòu)買方未認(rèn)證,所以對(duì)方就退給我們了,我是和第一聯(lián)放一起還是單獨(dú)放?問(wèn)題二:現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂里怎么不能找老師提問(wèn)了?只能直接問(wèn)了?我一直在找蔣飛老師

追問(wèn)

2019-11-06 16:22

物業(yè)費(fèi)當(dāng)月已付款了,那收到的發(fā)票是這次附在憑證后面?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:25

如果當(dāng)月的發(fā)票未認(rèn)證,可以退回作廢重新開票的
如果是跨月的發(fā)票,就不能退回,需要正常做賬(有誤的,需要開紅字發(fā)票沖減)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:26

可能是提問(wèn)的版面修改了。

追問(wèn)

2019-11-06 16:52

一:9月開的發(fā)票9月已做賬,10月沖紅作廢了老師!

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:55

你好,

可以的

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:56

沖紅,根據(jù)紅字發(fā)票做賬

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)

追問(wèn)

2019-11-06 17:22

就是拿回了購(gòu)買方的發(fā)票對(duì)方問(wèn)沒(méi)做賬和抵扣,現(xiàn)在我拿回來(lái)了,不知道該怎么處理?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 17:28

發(fā)票有沒(méi)有跨月呢?

追問(wèn)

2019-11-06 19:53

跨月了

追問(wèn)

2019-11-06 19:54

發(fā)票怎么處理?
二:當(dāng)月收到的物業(yè)發(fā)票當(dāng)月付款發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬?
借:管理費(fèi)用…物業(yè)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
次月認(rèn)證后怎么記賬老師?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 19:57

認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

蔣飛老師 解答

2019-11-06 19:57

跨月的發(fā)票只能開紅字發(fā)票沖減了

追問(wèn)

2019-11-06 20:00

9月已經(jīng)開紅字發(fā)票了,我就收到從購(gòu)買方拿回的發(fā)票不知道怎么處理?是單放著呢?還是個(gè)和第一次開出的發(fā)票已記賬的放一起?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:05

購(gòu)買方拿回的發(fā)票,要還回去,給對(duì)方做賬用。

追問(wèn)

2019-11-06 20:08

那老師,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證這張發(fā)票而且我沖紅后又重新開了一張給對(duì)方,還回去的話對(duì)方怎么做賬?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:21

原來(lái)的發(fā)票正常做賬

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:22

然后再根據(jù)紅字發(fā)票做賬

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:22

再根據(jù)正確的發(fā)票做賬:

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

追問(wèn)

2019-11-06 20:23

可是我開紅字發(fā)票后又開了一張給購(gòu)買方,這樣對(duì)方不是收到兩張發(fā)票做兩次賬了?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:45

你好!
是的,按規(guī)定是需要的

追問(wèn)

2019-11-06 21:19

老師我不明白了,購(gòu)買方做兩次賬不是重復(fù)了?分錄是啥?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 21:20

開紅字發(fā)票沖減了一次。實(shí)際就是做一次賬
1-1+1=1

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你好! 你們是什么單位?
2019-11-06 16:06:45
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
2019-02-11 15:59:47
你好,先做賬就可以, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-10-26 09:14:43
你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來(lái)的憑證沖銷掉
2018-09-22 09:57:05
你好,沒(méi)有認(rèn)證,報(bào)稅的時(shí)候 就不需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-08-27 17:57:40
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