
7月需要對以前月份的“制造費用-租賃費”100元進行調(diào)整到”制造費用-資產(chǎn)使用費-租賃費”科目當中100元,6月“制造費用-租賃費”已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“生產(chǎn)成本-制造費用-租賃費項目”;問:怎么調(diào)整; 1)借:制造費用-資產(chǎn)使用費用-租賃費 100;貸:制造費用-租賃費 100; 往下不太會了,第一步調(diào)整完,制造費用-租賃費期末余額為負數(shù)了
答: 第一步調(diào)整完制造費用-租賃費期末余額為負數(shù),是因為之前多結(jié)轉(zhuǎn)了費用到生產(chǎn)成本中。解決方法如下: 借:生產(chǎn)成本 - 制造費用 - 租賃費 -100 貸:制造費用 - 租賃費 -100 這樣就將多結(jié)轉(zhuǎn)的部分從生產(chǎn)成本中沖回,使得制造費用-租賃費的余額恢復正常,同時也調(diào)整了對應(yīng)的生產(chǎn)成本。
老師,您好,租的廠房用于研發(fā),記為制造費用-租賃費,月底結(jié)轉(zhuǎn)成什么科目?
答: 同學你好!如果用于研發(fā)的話,應(yīng)該計入管理費用-研發(fā)費用
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
問一下老師,就是我們是農(nóng)業(yè)公司,租地的費用是,進入制造費用——租賃費,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?我們付費時,借:長期攤銷費用 貸:銀行存款 ,然后,我們每個月都攤銷 借:制造費用——租賃費 貸:長期待攤費用,,月末制造費用如何結(jié)轉(zhuǎn),入哪個科目呢?
答: 同學你好 計入生產(chǎn)成本就行了


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2019-11-06 16:09
小劉老師 解答
2019-11-06 16:17
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2019-11-06 16:23
小劉老師 解答
2019-11-06 16:30
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2019-11-06 16:35
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2019-11-06 16:44
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2019-11-06 17:00
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2019-11-06 18:34