国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-06 15:01

你好 用于簡易計稅的不能 抵扣進(jìn)項  可以正常取得發(fā)票  全額記成本費(fèi)用 進(jìn)項不能抵扣!一般計稅的可以抵扣 要分別核算

紫色雨星 追問

2019-11-06 15:09

賬上是分別核算了,我們公司也沒庫管,是掛靠方開來的發(fā)票,會不會被認(rèn)忍簡易計稅的開專票抵抗一般計稅

玲老師 解答

2019-11-06 15:13

你好  你分開核算的 自己能證明用到哪里了就沒事的

紫色雨星 追問

2019-11-06 15:14

只寫個領(lǐng)料單可以嗎,都是掛靠方交來的進(jìn)項發(fā)票

玲老師 解答

2019-11-06 15:15

要有出庫單子 哪個項目用了 這樣寫清楚

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:07

只有出庫單,沒有臺賬可以嗎

玲老師 解答

2019-11-06 17:08

你好 這個看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定 一般稅局要記臺賬  按你當(dāng)?shù)匾?guī)定執(zhí)行

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:25

那沒有登記臺賬的人呢,怎樣知道這邊稅局規(guī)定呢

玲老師 解答

2019-11-06 17:27

你好 打電話問你專管員   稅局不管你有沒有記賬的人  不按規(guī)定做會有罰款

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:43

那我自己做會有風(fēng)險嗎,我剛來這個公司,以前一直沒臺賬

玲老師 解答

2019-11-06 17:44

不做假賬沒有風(fēng)險

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:47

是掛靠方的,我們公司沒有進(jìn)項發(fā)票,我也不知真不真實(shí),這種的話我的工作量好大

玲老師 解答

2019-11-06 17:49

是呀  你只能是多問 具體的業(yè)務(wù) 按發(fā)票入賬這些 一個人是工作量大

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:51

那我不做臺賬了,以前一直都沒有,是不是連普票的臺賬也要一起做

玲老師 解答

2019-11-06 17:52

可以 老板沒有要求可以不做

紫色雨星 追問

2019-11-06 17:53

老板不懂呢,那這種的話,只有出庫單會被罰款嗎,并且我也不知道業(yè)務(wù),是對方拿來的單子,我做了臺賬,風(fēng)險都在我這里了

玲老師 解答

2019-11-06 17:55

你就按發(fā)票做賬沒有風(fēng)險  不知情不參與就沒事呀

紫色雨星 追問

2019-11-06 18:01

所以臺賬我還是別做了,我們是沒倉庫,要多少購買多少,應(yīng)該只有出庫單可以呢

玲老師 解答

2019-11-06 18:05

可以  后面要求你時再說。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 用于簡易計稅的不能 抵扣進(jìn)項 可以正常取得發(fā)票 全額記成本費(fèi)用 進(jìn)項不能抵扣!一般計稅的可以抵扣 要分別核算
2019-11-06 15:01:13
另外有時呢要是有同行們的進(jìn)項不夠了,上邊又說讓我們給他們開一些回去,再這樣我們的風(fēng)險又是什么?很煩惱!
2017-01-04 11:39:58
你好 按你們實(shí)際發(fā)生 沒有的話 可以的
2019-07-22 10:12:11
就是說你按正常的稅負(fù)交稅了 稅局關(guān)注的機(jī)會就小 一般不會來查賬
2019-03-21 10:33:37
你好,可以的,只要不是虛開發(fā)票就行。
2022-01-17 12:19:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...