
一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 有銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)時(shí):貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,那計(jì)算式,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
答: 項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)的總賬 第一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅1700為借方 第二個(gè)是銷項(xiàng)稅4760為貸方 那我第二個(gè)余額那里不就是負(fù)了嗎 那該怎么寫
答: 你好,學(xué)員,不是的,應(yīng)交稅費(fèi)余額就是4760-1700
請問老師我怎么看應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅呢?是在余額表看嗎?
如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,年底應(yīng)交稅費(fèi)在借方,我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我分不清楚,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅)什么時(shí)候記錄貸方什么時(shí)候記錄借方?

