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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-21 09:28

可以,你看明細那個最后那個余額

向日葵 追問

2019-05-21 09:31

是看這個表嗎?我這是銷項稅大對吧?

maize老師 解答

2019-05-21 09:32

你們是小規(guī)模么,咋沒有具體明細

maize老師 解答

2019-05-21 09:33

就是是進項稅額還是銷項稅額那個

向日葵 追問

2019-05-21 09:35

你是說這個嗎

maize老師 解答

2019-05-21 09:42

是的,是看這個就可以

向日葵 追問

2019-05-21 09:46

那我這個就是銷項稅大于進項稅,然后計稅依據(jù)是19590.31?

maize老師 解答

2019-05-21 09:50

你這個結(jié)轉(zhuǎn)么,貌似沒結(jié)轉(zhuǎn),你直接去看增值稅申報表上面有看有沒上期留底稅額

向日葵 追問

2019-05-21 10:16

這個還沒有結(jié)轉(zhuǎn),那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?

向日葵 追問

2019-05-21 10:17

附加稅的計稅依據(jù)是19590.31嗎?

maize老師 解答

2019-05-21 10:17

按你們實際繳納增值稅,你交給稅局增值稅是多少這個就按多少申報

向日葵 追問

2019-05-21 10:43

怎么看我實際繳納的增值稅,不是應(yīng)該先計提稅,下個月在繳納嘛!附加稅的計提依據(jù)是,應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目的余額嗎?

maize老師 解答

2019-05-21 10:45

最好是直接去看下你增值稅申報表最后一欄

向日葵 追問

2019-05-21 10:45

看不了 所以才一直問你附加稅的計稅依據(jù)

maize老師 解答

2019-05-21 10:47

要是你做賬沒有問題那也可以看未交增值稅,但是這個不保險,為啥看不了,你們沒申報么,沒有申報增值稅那你附加稅是0申報,等需要交增值稅那個基數(shù)才是

向日葵 追問

2019-05-21 11:34

嗯好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-21 11:35

原則是先申報增值稅才會申報附加稅

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你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好,學(xué)員,不是的,應(yīng)交稅費余額就是4760-1700
2022-10-26 20:31:23
你好,是的,銷項稅額在貸方,進項稅額在借方
2020-07-24 15:27:06
應(yīng)當(dāng)是負數(shù)才是啊 這個應(yīng)交稅費不單是增值稅,還有附加稅,所得稅的
2017-04-28 11:14:27
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