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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-05 15:50

你好
借方是主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅

景諾 追問

2019-11-05 15:52

給我們開的有發(fā)票

鄒老師 解答

2019-11-05 15:53

你好,既然是退貨款,那應當是你單位給用戶開具負數(shù)發(fā)票才是啊 ,怎么是對方給你們開具發(fā)票呢

景諾 追問

2019-11-05 15:54

并且該用戶還有未付款項

鄒老師 解答

2019-11-05 15:55

你好,針對上面退貨款沖銷收入,應交稅費回復有什么疑問?

景諾 追問

2019-11-05 15:57

沒有疑問!正常是這么做的……

鄒老師 解答

2019-11-05 15:58

你好,那針對這個問題還有什么疑問嗎?

景諾 追問

2019-11-05 16:05

如果是用戶對我們的質量罰款,借方應該記到銷售費用吧?

鄒老師 解答

2019-11-05 16:06

你好,質量問題那應當開具銷售折讓發(fā)票,質量問題是沖銷收入
借;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅,貸;應收賬款等科目

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相關問題討論
你好 借方是主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-11-05 15:50:16
你好,借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:應付賬款等
2019-04-27 09:07:43
你好, 貸方記應收賬款
2022-03-07 17:51:37
借:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 貸:銀行存款
2019-03-12 14:38:52
你好,這個貨款是在某個平臺上面,還沒有到單位銀行賬戶,是這樣嗎?
2019-10-12 09:30:36
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