
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
答: 你好! 金額,稅額都填寫負(fù)數(shù)就可以了
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
答: 同學(xué)你好,根據(jù)數(shù)控盤中的數(shù)據(jù)填負(fù)數(shù)金額。在6%稅率那一行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,上月只開了紅沖發(fā)票怎么申報(bào)?是在增值稅申報(bào)附表一中銷售額填負(fù)數(shù)嗎
答: 你好!填寫負(fù)數(shù)就可以的

