
小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎樣申報(bào)增值稅報(bào)表?
答: 您好,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們作為購(gòu)買(mǎi)方,4月有一個(gè)銷(xiāo)售方開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷(xiāo)了3月開(kāi)給我們的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,紅字通知單應(yīng)該屬于銷(xiāo)方申請(qǐng)類(lèi)型。那想問(wèn)一下,我們申報(bào)增值稅,填列“增值稅納稅申報(bào)表附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))”時(shí)紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額需要填列上面的那張沖銷(xiāo)發(fā)票的稅額嗎
答: 您好,同學(xué),不需要,因?yàn)槟髽I(yè)之前沒(méi)有認(rèn)證抵扣過(guò)該發(fā)票。


美好的小白菜 追問(wèn)
2020-06-01 09:29
美好的小白菜 追問(wèn)
2020-06-01 09:33
曉宇老師 解答
2020-06-01 09:36