
目前沒有開具增值稅專用發(fā)票,但是有收到增值稅專用發(fā)票,會計分錄做:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發(fā)票是要去增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺認(rèn)證,發(fā)票信息是自己輸入嗎?
答: 你好,沒認(rèn)證的分錄對的,勾選平臺按日期查詢發(fā)票號碼代碼是自己出來的,你勾選上點確認(rèn)就可以的,不用自己輸入,學(xué)堂有勾選的課程,你可以看下里面的內(nèi)容和勾選方法的
老師您好,通過一達通口開具增值稅專用發(fā)票,按內(nèi)銷的分錄做對不,借:應(yīng)收帳款 貸:應(yīng)交稅費——銷項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后出口退稅的分錄該怎做呢,求解!
答: 您好,應(yīng)該來說一通達是屬于代理的,您入賬還是一樣按外銷處理,借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,算出口退稅以后,沒有收到的時候,是借其他收款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個體工商戶本月開具增值稅專用發(fā)票如何寫分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
答: 小規(guī)模話做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

