
領(lǐng)導(dǎo)月發(fā)工資1萬,扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實(shí)發(fā)6000元,當(dāng)時(shí)按8000元計(jì)提的管理費(fèi)用,應(yīng)該按1萬元計(jì)提管理費(fèi)用掛其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我如下做行嗎,補(bǔ)提費(fèi)用掛往來?扣回領(lǐng)導(dǎo)工資末計(jì)提費(fèi)用未掛往來現(xiàn)補(bǔ)提?借,管理費(fèi)用\職工工資2000元,貸,其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo)2000元,行嗎?求老師詳細(xì)回答?
答: 原單位發(fā)的話,直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了 相當(dāng)于兩處工資
2018年12月,由于有很多票沒有報(bào)銷,所以計(jì)提了30萬的費(fèi)用,由于分不清明細(xì),所以借:管理費(fèi)用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開始報(bào)銷已計(jì)提費(fèi)用,怎么做分錄,發(fā)票的時(shí)間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請(qǐng)問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理


海之藍(lán) 追問
2019-11-02 18:27
海之藍(lán) 追問
2019-11-02 18:28
郭老師 解答
2019-11-02 18:29