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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-01 12:20

你出稅錢就是對方給你說的價格是不含稅的,你需要加上稅點,對方出就是給你說的價格是含稅價

追問

2019-11-01 12:23

哦,那35897是我出稅,怎么算呀,稅率是13%

追問

2019-11-01 12:26

含稅價=(不含稅價÷13%)×1.13

樸老師 解答

2019-11-01 12:34

你這是算的什么,35897是含稅還是不含稅的

追問

2019-11-01 12:36

35897是我出稅的

追問

2019-11-01 12:36

現(xiàn)在我要算含稅價

樸老師 解答

2019-11-01 12:37

35897乘以(1+13%)算出來是含稅價
35897乘以13%算出來是稅額

追問

2019-11-01 12:40

不含稅價=(含稅價÷1.13)×13%,然后我掉過來就可以了

追問

2019-11-01 12:40

怎么跟你算的不一樣

樸老師 解答

2019-11-01 12:40

不含稅價=(含稅價÷1.13)
再乘以13%就是稅額了

追問

2019-11-01 12:44

哦,我忘記了,謝謝老師

樸老師 解答

2019-11-01 12:48

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你出稅錢就是對方給你說的價格是不含稅的,你需要加上稅點,對方出就是給你說的價格是含稅價
2019-11-01 12:20:31
是不屬于資產(chǎn)性支出的意思
2022-12-05 19:15:17
你好,比如我們收回委托加工物時以按受托方計稅價格100元支付了消費稅100*30%,現(xiàn)在收回后對外出售價200元,比受托計稅價格高出100元,屬于加價出售,正常我們需要交消費稅200*30%,但是在收回時,我們已經(jīng)支付了100*30%,所以再補100*30%的消費稅就可以了
2019-12-19 08:59:33
你好,你那個是什么情況?
2023-04-04 08:59:32
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額。 進(jìn)項稅額在借方,銷項稅額在貸方,月末企業(yè)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)借方余額時,也就是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,也就相當(dāng)于多交了增值稅,根據(jù)當(dāng)前預(yù)繳稅款與余額比較,按照較小金額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記本科目。 某一般納稅人企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項稅額為30萬元,銷項稅額為80萬元,已經(jīng)預(yù)繳的稅額為30萬元該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為80-30=50(萬元),已經(jīng)預(yù)繳了30萬元,應(yīng)當(dāng)再補繳稅款50-30=20(萬元)。所以,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬元,即: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 20 “應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目的期末借方余額反映多繳的增值稅,貸方余額反映未繳的增值稅
2018-04-24 21:42:59
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