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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-04 08:59

你好,你那個(gè)是什么情況?

學(xué)堂用戶小黃 追問

2023-04-04 09:13

這兩項(xiàng)是什么數(shù)據(jù),我不太懂

東老師 解答

2023-04-04 09:13

你發(fā)的這個(gè)截圖我看不清楚呢。

學(xué)堂用戶小黃 追問

2023-04-04 09:16

課程里面的畫像就是這樣的,我自己也看不清楚

東老師 解答

2023-04-04 09:17

這個(gè)看不清楚,也無法說啥呢

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相關(guān)問題討論
你好,你那個(gè)是什么情況?
2023-04-04 08:59:32
晚上好啊,那里要有一個(gè)空格就好了,連在一起確實(shí)不好理解,說的是總賬期初=各明細(xì)賬期初余額合計(jì) 總賬期末余額=各明細(xì)賬期末余額合計(jì)
2023-05-01 19:41:17
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,月末企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)借方余額時(shí),也就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,也就相當(dāng)于多交了增值稅,根據(jù)當(dāng)前預(yù)繳稅款與余額比較,按照較小金額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記本科目。 某一般納稅人企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為30萬元,銷項(xiàng)稅額為80萬元,已經(jīng)預(yù)繳的稅額為30萬元該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為80-30=50(萬元),已經(jīng)預(yù)繳了30萬元,應(yīng)當(dāng)再補(bǔ)繳稅款50-30=20(萬元)。所以,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬元,即: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 20 “應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目的期末借方余額反映多繳的增值稅,貸方余額反映未繳的增值稅
2018-04-24 21:42:59
你就是喀什-天下-1535吧,現(xiàn)在明白了吧
2015-03-14 20:42:59
你好,題目沒有全部看到啊
2019-03-06 22:14:19
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