
請問老師,8月份購進(jìn)一批原材料,進(jìn)項也認(rèn)證抵扣了,材料已入庫也領(lǐng)用生產(chǎn)了,在9月份發(fā)現(xiàn)這批貨有些問題,然后就退回了,開了紅字發(fā)票,在10月份又開了剩余貨的發(fā)票,是不是該把所有的成本全部沖回,分錄是這么做的嗎?
答: 你銷售也開了負(fù)數(shù)發(fā)票是嘛
請問老師,8月份購進(jìn)一批原材料,進(jìn)項也認(rèn)證抵扣了,材料已入庫也領(lǐng)用生產(chǎn)了,在9月份發(fā)現(xiàn)這批貨有些問題,然后就退回了,開了紅字發(fā)票,在10月份又開了剩余貨的發(fā)票,是不是該把所有的成本全部沖回,分錄是這么做的嗎?
答: 您好,是的,您退了是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在來發(fā)票了,紅字沖回原材料,也紅字沖回勞務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本嗎
答: 如果金額不一致要紅沖


南煙 追問
2019-11-01 12:45
郭老師 解答
2019-11-01 12:46
南煙 追問
2019-11-01 12:48
郭老師 解答
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2019-11-01 12:56