
收到紅字發(fā)票怎么做會計分錄?原來發(fā)票(購買原材料)上個月已抵扣入賬,本月收到?jīng)_紅發(fā)票。
答: 你之前做啥分錄,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
購入原材料發(fā)票已經(jīng)認證未抵扣,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤,要終止抵扣,會計分錄怎么做,等在下個月紅字發(fā)票來了會計分錄又怎么做?
答: 你好,認證了就按照正常的抵扣入賬并用于抵扣,下月沖紅再做進項稅額轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,11月暫估,原材料10噸,金額10萬.12月份收到了發(fā)票11噸,金額11萬,那我?guī)ど暇妥隽思t字沖銷11月的暫估分錄,重新做了一筆正確的入庫分錄,對于這樣,我要不要在原材料變動表里面的入庫欄填負數(shù)?
答: 您好 您11月份原材料變動表怎么寫的數(shù)量跟金額

