老師,我想問一下2018年年末有一筆成本是暫估的,成本票是2019年2月才收到的,我2019年應(yīng)該如何做賬,分錄應(yīng)該怎么做?
鄭子燕
于2019-10-31 08:46 發(fā)布 ??874次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-10-31 08:47
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
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你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
2019-10-31 08:47:22

可以暫估的,借:庫存商品-暫估貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
2017-07-13 10:07:32

你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的?有差額嗎?
沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以
要是有差額 不知您的會計準(zhǔn)則是?
2022-01-17 19:11:39

你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的
2022-06-21 16:24:07

你們是按差價取得收入還是委托方給你們付代銷手續(xù)費
2019-12-05 16:33:43
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