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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 15:52

您好!滯納金分錄  借:營(yíng)業(yè)外支出 154696.53  貸:銀行存款  154696.53

可可 追問

2019-10-30 16:16

是以前年度的滯納金,

小妍老師 解答

2019-10-30 16:17

您好!是的,計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出。

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相關(guān)問題討論
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸;銀行存款
2019-03-22 09:54:22
您好!滯納金分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出 154696.53 貸:銀行存款 154696.53
2019-10-30 15:52:41
所得稅嗎 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 16:09:41
你好,同學(xué)。 公司承擔(dān)部分是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)處理。
2019-11-06 13:04:36
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款?
2021-12-16 21:46:17
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