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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-30 10:28

你好
借;銀行存款 ,應(yīng)收賬款(30%沒有收回部分),貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
是按全額收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:29

老師我們在沒有完成項目的時候時核算不出成本的,怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-30 10:31

你好,那就是單位沒有準(zhǔn)確計算出成本帶來的問題,賬務(wù)處理還是按上面的方式處理的

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:32

我們的產(chǎn)品時需要安裝的,所以不能及時核算出成本,還要去購買原材料

鄒老師 解答

2019-10-30 10:33

你好,那就只能是按估計發(fā)生的成本計算了

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:34

那在最后完工時在調(diào)整成本對嗎,會計分錄應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-10-30 10:36

你好,是的 (在最后完工時在調(diào)整成本),這樣做分錄 
借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:40

如果成本多了就是負(fù)數(shù),少了就正數(shù)這么做是嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-30 10:41

你好,是的,是這個意思

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:41

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-30 10:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借;銀行存款 ,應(yīng)收賬款(30%沒有收回部分),貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 是按全額收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-30 10:28:27
你好, 可以的,與付款進(jìn)度無關(guān)的
2020-12-20 18:41:23
你好!是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2020-09-25 14:47:31
先按你們?nèi)霂煜葧汗廊胭~根據(jù)這個單價先結(jié)轉(zhuǎn)成本后續(xù)發(fā)票回來再調(diào)整
2019-05-08 09:15:58
您好,是的,如果沒有收到發(fā)票,先記入預(yù)付賬款,收到發(fā)票之后 再記入成本費用。
2020-06-22 09:00:12
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