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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-05-20 15:44

你好,可以是應收帳款,可以用支付憑證合同入賬,但不能稅前扣除的

sunshine 追問

2020-05-20 15:49

老師:能說詳細點嘛?不懂耶,分錄咋做

sunshine 追問

2020-05-20 15:51

比如借應收賬款,貸收入,應交稅費,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄,我就不知道了

龍楓老師 解答

2020-05-21 08:51

你好 開出發(fā)票 未收到貨款 借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 成本沒有發(fā)票要暫估成本 就是按你們應該取得的發(fā)票成本做賬 借主營業(yè)務成本 貸應付帳款-暫估 同學還有哪里不明白的嗎?

sunshine 追問

2020-05-21 09:25

等成本發(fā)票來了,又怎么做呢?

龍楓老師 解答

2020-05-21 10:47

你好 成本票來了,沖掉暫估按發(fā)票入賬

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先按你們?nèi)霂煜葧汗廊胭~根據(jù)這個單價先結(jié)轉(zhuǎn)成本后續(xù)發(fā)票回來再調(diào)整
2019-05-08 09:15:58
您好,是的,如果沒有收到發(fā)票,先記入預付賬款,收到發(fā)票之后 再記入成本費用。
2020-06-22 09:00:12
建議按一臺的做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-04-01 15:36:54
您好!實際操作中確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。不管有沒有收到錢。
2016-04-20 17:11:59
你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本是你們對外銷售的貨物數(shù)量乘以你們的成本價。
2020-08-16 09:25:01
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