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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-29 13:34

你好  既然已經(jīng)收到了發(fā)票 和付款就要做借費用 貸銀行存款  或者庫存現(xiàn)金 或者其他應(yīng)付款 掛賬了 不能還掛在應(yīng)收應(yīng)付科目去的

Yurionly 追問

2019-10-29 13:35

現(xiàn)在根本查不到具體做到哪筆憑證里面了,畢竟是以前年度現(xiàn)在要怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2019-10-29 13:36

你好  你要先弄清楚之前怎么做賬的 你才知道怎么調(diào)整  是什么原因?qū)е逻@樣掛賬  你上面說銀行存款支付 不應(yīng)該走庫存現(xiàn)金  如果是沒有付款的話掛其他應(yīng)付款才行的

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你好 既然已經(jīng)收到了發(fā)票 和付款就要做借費用 貸銀行存款 或者庫存現(xiàn)金 或者其他應(yīng)付款 掛賬了 不能還掛在應(yīng)收應(yīng)付科目去的
2019-10-29 13:34:36
附件是對方給你的收款收據(jù)
2016-05-06 16:38:00
你好,如果是現(xiàn)金收入,不需要過渡 需要通過銀行收款的
2016-12-28 15:05:27
您好,您的資產(chǎn)會增加60萬元的。
2017-01-07 19:04:37
?你好 ;那你們之前有做流水賬的話。 那你盤點下期末數(shù)據(jù)來建賬 比如你想10.1號建賬。 那么你就盤點截止到9.30號的所有科目明細(xì)來建賬試算平衡 作為期初
2021-09-18 14:51:01
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