老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

員工去給公司買辦公用品沒(méi)有發(fā)票怎么報(bào)銷?備用金可以支付嗎?
答: 您好 如果購(gòu)買了 沒(méi)有發(fā)票 可以報(bào)銷入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
用備用金支出的,購(gòu)買辦公用品,需要填報(bào)銷單嗎
答: 您好,用備用金購(gòu)買辦公用品,需要填寫報(bào)銷單,把報(bào)銷單附在記賬憑證后面,沖備用金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.某企業(yè)采用定額備用金制度 本月車間報(bào)銷辦公用品費(fèi)1300元,轉(zhuǎn)賬支付,原預(yù)借2000元2.采用非定額備用金制度3.采用一次報(bào)銷制度
答: 你好 采用定額制核算備用金,企業(yè)除了增加或減少撥入的備用金外,使有或報(bào)銷有關(guān)備用金支出時(shí)不通過(guò)“備用金”科目核算;內(nèi)部各部門各單位使用備用金后報(bào)銷費(fèi)用時(shí),補(bǔ)足備用金: 借:庫(kù)存現(xiàn)金-備用金700 貸:銀行存款 700 借:管理費(fèi)用 1300 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 1300 2借:管理費(fèi)用1300 現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 3.借:管理費(fèi)用1300 貸:現(xiàn)金或銀行存款 1300

