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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-10-28 15:36

您好!需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000

在水一方 追問

2019-10-28 15:42

上次留抵的500元的會計分錄怎么做呢?也就是說本期不需要做,那上次多的500元的分錄是什么呢?

小妍老師 解答

2019-10-28 15:43

您好!留抵稅額無需要會計分錄。

在水一方 追問

2019-10-28 15:48

比如上次留抵500元的會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項  1000
                                         -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
                              貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1500
 這樣做對嗎?

小妍老師 解答

2019-10-28 15:49

您好!分錄不對,不需要做會計分錄。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認(rèn)收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 次月做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
2020-03-12 11:20:57
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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