#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實際需交1000元,會計分錄怎么做?
在水一方
于2019-10-28 15:35 發(fā)布 ??840次瀏覽
- 送心意
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-10-28 15:36
您好!需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37

業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認(rèn)收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 次月做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
2020-03-12 11:20:57

你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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