国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-27 23:19

同學您好,要先暫估入庫的。借:原材料,貸:銀行存款

歡喜MA 追問

2019-10-27 23:21

能詳細的分錄嗎,包括到發(fā)票以后的分錄

糖果老師 解答

2019-10-27 23:23

您好,收到發(fā)票再確認進項稅額:
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

歡喜MA 追問

2019-10-27 23:25

暫估的可以結(jié)轉(zhuǎn)成本?

糖果老師 解答

2019-10-27 23:28

嗯嗯是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的,其實上邊兩筆分錄匯總的話就是正常的采購入庫分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學您好,要先暫估入庫的。借:原材料,貸:銀行存款
2019-10-27 23:19:26
你好,有盈利的,可以分紅的
2019-11-21 14:01:51
月底做完賬,發(fā)現(xiàn)和出納的日記賬不符,是該會計自己核對查找原因還是是出納核對?
2015-11-27 15:14:51
你也要先做采購,然后做銷售
2019-07-07 08:53:03
借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金
2016-06-15 11:52:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...