
以前年度已作銷售收入記帳,以后年度支付的反點支出能否稅前抵扣
答: 請將這個業(yè)務具體描述一下?
招待費是支出是銷售收入的0.5%,這也是需要在有票的基礎上才可以的是吧?如果沒有票也不能拿銷售金額*0.5%作為稅前抵扣做嗎?
答: 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我問下 多年前的一張發(fā)票 被稅局查出虛開,需要把之前抵扣的進賬轉出,并補滯納金,請問我怎么處理,可以直接走營業(yè)外支出,還是要通過以前年度損益處理
答: 你好 金額大嗎 你需要做滯納金到營業(yè)外支出 把進項稅轉出計入成本費用里面去

